财务中心开展外地项目财务内审
本报讯(通讯员 江霞 高兴华)根据集团年度内部审计计划卐安排,爱游戏房产财务中◥心在7月底对主要外地项目财务工作展开了常规内部审计。
此次审计工作由集团企管部主导,爱游戏房产财务中心抽调专员组成审计小组,先后对临沂澳信置业、诸城贻河置◤业开展了内审工作。内审过★程中,审◣计小组秉持实事求是、公正透明的工作原则,从公司财务〇管理、资金使用情况入手,利用现场观察、访谈、抽查等审计手♀段,对会计凭♀证、账簿、报表、合同、工作制度进行了审查,尤其对成本开支、大额№现金支付、应缴税费、固定╱资产盘点、银行对账等事项重』点审定。被审计方就审计组提出的问题做了解释说明并提供支∏撑材料。审计〓结束后,财务〓中心专门召开月例会,就审计中发现的收据管理不规范、上下级单位财务制度欠▂缺规范等问题进行了〒通报,并提出ξ 了相应整改措施。
此次内审,为公司财务人员做好今后的内审◆工作积累了经︼验⌒,以审带训,以审带改,进一步规范√财务管理,在细微处更好规避财务风险。
此次审计工作由集团企管部主导,爱游戏房产财务中心抽调专员组成审计小组,先后对临沂澳信置业、诸城贻河置◤业开展了内审工作。内审过★程中,审◣计小组秉持实事求是、公正透明的工作原则,从公司财务〇管理、资金使用情况入手,利用现场观察、访谈、抽查等审计手♀段,对会计凭♀证、账簿、报表、合同、工作制度进行了审查,尤其对成本开支、大额№现金支付、应缴税费、固定╱资产盘点、银行对账等事项重』点审定。被审计方就审计组提出的问题做了解释说明并提供支∏撑材料。审计〓结束后,财务〓中心专门召开月例会,就审计中发现的收据管理不规范、上下级单位财务制度欠▂缺规范等问题进行了〒通报,并提出ξ 了相应整改措施。
此次内审,为公司财务人员做好今后的内审◆工作积累了经︼验⌒,以审带训,以审带改,进一步规范√财务管理,在细微处更好规避财务风险。